Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000002
Data do Empenho 02/01/2025
Tipo: Global
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 000100000000393
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 03 - CONSÓRCIO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0001 - COZAM - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COZAM
Fonte de Recurso: 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios
Elemento de Despesa: 3.3.9.0.39.99.99.00.0000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Credor: 07.932.161/0001-62 - BRAZILINK LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Histórico: REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE IMPRESSORA.
Valor Empenhado: R$ 3.190,00
Valor Liquidado: R$ 3.160,00
Valor Pago: R$ 3.160,00

Liquidações

Número Data Valor
2025020000116 03/02/2025 R$ 290,00
2025030000181 19/03/2025 R$ 290,00
2025040000196 07/04/2025 R$ 290,00
2025050000267 22/05/2025 R$ 290,00
2025060000391 25/06/2025 R$ 500,00
2025070000443 30/07/2025 R$ 500,00
2025080000519 11/08/2025 R$ 500,00
2025090000606 10/09/2025 R$ 500,00

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025020000116 2025020000117 03/02/2025 00001 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3549 321-5 031705 R$ 290,00
2025030000181 2025030000182 19/03/2025 00001 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3549 321-5 191653 R$ 290,00
2025040000196 2025040000198 07/04/2025 00001 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3549 321-5 071457 R$ 290,00
2025050000267 2025050000269 22/05/2025 00001 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3549 321-5 221625 R$ 290,00
2025060000391 2025060000393 25/06/2025 00001 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3549 321-5 251522 R$ 500,00
2025070000443 2025070000445 30/07/2025 00006 - OUTROS 3549 265213-4 301359 R$ 500,00
2025080000519 2025080000523 11/08/2025 00006 - OUTROS 3549 265213-4 111508 R$ 500,00
2025090000606 2025090000611 10/09/2025 00006 - OUTROS 3549 265213-4 101613 R$ 500,00