Dados do Empenho

Número do Empenho: 2025010000009
Data do Empenho 31/01/2025
Tipo: Ordinário
Modalidade de Licitação: Dispensa
Número do Processo: 000100000000400
Data do Processo 02/01/2025 00:00:00
Número do Contrato
Data do Contrato 30/12/1899 00:00:00
Número do Convênio
Órgão 03 - CONSÓRCIO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária 0001 - COZAM - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Ação: 2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO COZAM
Fonte de Recurso: 1.880.0000 - Recursos Próprios dos Consórcios
Elemento de Despesa: 4.6.9.0.71.99.00.00.0000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Credor: 00.394.460/0149-59 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Histórico: REFERENTE AO LANÇEMANTO DE PARCELAMENTO.
Valor Empenhado: R$ 1.909,69
Valor Liquidado: R$ 1.909,69
Valor Pago: R$ 1.909,69

Liquidações

Número Data Valor
2025010000041 31/01/2025 R$ 1.909,69

Pagamentos

Número da Liquidação Número da Ordem de Pagamento Data Banco Agência Conta Cheque/Ordem Bancária Valor
2025010000041 2025010000041 31/01/2025 00001 - RESÍDUOS SÓLIDOS 3549 006.079-8 902606 R$ 1.909,69